祥生醫療2021年和一季度淨利潤分別增長13%、9%

上證報中國證券網訊 4月19日,祥生醫療釋出2021年年報及2022年一季報,公司2021年實現營業收入3。98億元,同比增長19。43%;歸母淨利潤1。12億元,同比增長12。88%。2022年第一季度,公司實現營業收入1。00億元,同比增長23。04%;歸母淨利潤0。25億元,同比增長9。05%。

對於淨利潤增速略低於營業收入增速的原因,公司也做出解釋和說明,主要是因為全年研發費用和營銷費用分別同比增長29。93%和29。74%。

公開資料顯示,祥生醫療深耕超聲影像主業已有26年,作為國內超聲裝置的領軍企業,自創立以來,一直堅守“用科技創新改善醫療,創造價值”的使命,在穩定的行業需求增長背景下,順勢而為,堅定不移地走自主研發創新發展之路,持續做精做專,在關鍵技術和高階領域不斷沉澱和突破,憑藉差異化的產品優勢,深受國內和國外市場的認可。

就業績而言,公司表示整體符合市場預期,未來受行業需求、政策支援等外部因素,疊加公司自身的技術研發、產品優勢、市場開拓等內部因素影響,公司仍然存在較大的發展潛力。

作為中國科創板超聲第一股,祥生醫療緊抓戰略機遇,將產品研發和市場需求緊密結合,生產和研發出了可以比肩國際巨頭的產品線,並走在行業前列。以公司高階推車式彩超的代表作XBit系列產品為例,該產品突破了高階彩超的國外技術壁壘,並於2021年7月成功入選中國醫學裝備協會公佈第七批優秀國產醫療裝置產品目錄名單。

公告顯示,在研發產出方面公司碩果累累,便攜小型化產品代表SonoEye系列掌上彩超取得國內註冊證及美國FDA准入許可。同時,公司自主研發的高階筆記本彩超入選2021年度江蘇省首臺(套)重大裝備認定名單,成為名單中唯一入選的超聲醫學影像裝備企業,該產品也將被優先支援進入政府採購創新產品目錄,彰顯了公司在研發技術方面的實力。(張雷)

頂部